2017年
汕尾市城區(qū)外事僑務局部門預算
目 錄
第一部分 汕尾市城區(qū)外事僑務局概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2017年部門預算表
一、收支預算總表
二、收入預算總表
三、支出預算總表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表(功能分類)
六、一般公共預算基本支出預算表
七、一般公共預算項目支出預算表
八、一般公共預算“三公經(jīng)費”支出預算表
九、政府性基金支出預算表(功能分類)
第三部分 2017年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 汕尾市城區(qū)外事僑務局概況
一、主要職責
區(qū)外事僑務局是區(qū)人民政府主管外事僑務工作的職能部門,其主要職能是:
(一)貫徹執(zhí)行黨和國家外事僑務工作方針、政策和有關規(guī)定,研究制訂有關外事僑務工作的具體規(guī)定和辦法,并組織實施。
(二)及時了解、掌握和反映香港、澳門經(jīng)濟社會各方面的重要情況和動向,提出汕港澳加強合作的意見和建議;協(xié)調(diào)處理日常涉港澳事務,協(xié)同有關部門做好華僑、外籍華人、港澳同胞及其社團的聯(lián)絡接待工作。
(三)負責因公臨時出訪管理工作,承辦全區(qū)因公出國(境)人員審核、報批工作,辦理因公赴港澳人員通行證的領發(fā)及統(tǒng)一管理和收繳工作,指導外事業(yè)務,監(jiān)督執(zhí)行外事紀律。
(四)負責僑務法規(guī)的宣傳教育,落實華僑房屋政策,處理有關華僑、歸僑、港澳同胞、外籍華人及其僑眷的來信來訪,協(xié)助對貧困歸僑扶貧救濟;協(xié)助有關單位做好華僑的資金、技術、人才的引進工作;承辦華僑、華人、港澳同胞捐贈款物以及興辦公益慈善事業(yè)的日常審核工作及跟蹤監(jiān)督管理;辦理歸僑、僑眷身份確認;負責僑房政策的落實,接待和處理僑胞及僑眷僑屬的來信來訪。
(五)負責對僑胞自愿捐贈物資的審核、報批和使用監(jiān)督工作。
(六)綜合華僑、海外華人的信息,建立僑情檔案,負責僑務法規(guī)的宣傳教育工作。協(xié)同有關部門依法保護華僑和歸僑僑眷的合法權益。
(七)參與華僑、外籍華人、港澳同胞的資金、人才、技術引進工作,并對引進的重點僑資項目進行跟蹤服務,指導扶持歸僑、僑眷企業(yè)和為僑服務企業(yè)的發(fā)展。
(八)調(diào)查和落實歸僑海外工齡政策,承辦外籍華人申請來我國定居和華僑回國定居的事宜,幫助和協(xié)調(diào)“三僑”學生入學和畢業(yè)分配。
二、機構設置
(一)本部門無下屬單位,部門預算為局本級預算。
(二)按照部門預算編報要求,納入區(qū)外事僑務局2017年部門預算編報范圍的單位為本級單位,本部門內(nèi)設機構、人員構成情況:1988年5月17日設立汕尾市城區(qū)人民政府外事僑務辦公室,工作人員3人,定為正科級單位。2005年1月11日,更名為汕尾市城區(qū)外事僑務局,定編4人,設正、副局長各1名。
第二部分 2017年部門預算表
具體公開表樣見附件。
第三部分 2017年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2017年本部門收入預算91.49萬元,比上年減少8.9萬元,下降9.72%,主要原因是減少退休人員經(jīng)費;支出預算91.49萬元,比上年減少8.9萬元,下降9.72%,主要原因是減少退休人員經(jīng)費。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費預算安排0萬元,比上年增加/減少0萬元,增長/下降0%,主要原因是與上年保持不變。其中:因公出國(境)費0萬元,比上年增加/減少0萬元,增長/下降0%,主要原因是與上年保持不變;公務用車購置費0萬元,比上年增加/減少0萬元,增長/下降0%,主要原因是與上年保持不變;公務用車運行費0萬元,比上年增加/減少0萬元,增長/下降0%,主要原因是與上年保持不變;公務接待費0萬元,比上年增加/減少0萬元,增長/下降0%,主要原因是與上年保持不變。
三、機關運行經(jīng)費安排情況
2017年,本部門機關運行經(jīng)費安排37.70萬元,比上年增加3.93萬元,增長10.42%,主要原因是財政撥款的辦公經(jīng)費增加。其中:辦公4.8萬元,印刷費0萬元,郵電費0萬元,差旅費0萬元,會議費0萬元,福利費0萬元,日常維修費0萬元,專用材料及一般設備購置費0萬元,辦公用房水電費0萬元,辦公用房取暖費0萬元,辦公用房物業(yè)管理費0萬元,公務用車運行維護費0萬元,住房公積金1.34萬元等。
四、政府采購情況
2017年本部門政府采購安排0萬元,其中:貨物類采購預算0萬元,工程類采購預算0萬元,服務類采購預算0萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日,本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為:26.05萬元,分布構成情況為:流動資產(chǎn)23.93萬元;固定資產(chǎn)2.12萬元,主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為:其他辦公設備2.12萬元,資產(chǎn)變動情況為:與上年相比沒有變動。
六、預算績效信息公開情況
今年無開展此項工作。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位本年度從市級財政取得的財政撥款。
二、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。
八、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。
九、結余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
十、年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費:指市本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十七、機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前,“機關運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。
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2018-04-07 17:39
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