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2016年
汕尾市城區(qū)對外貿(mào)易經(jīng)濟合作局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 汕尾市城區(qū)對外貿(mào)易經(jīng)濟合作局概況
一、主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2016年部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(功能分類)
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
七、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
八、一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費”支出預(yù)算表
九、政府性基金支出預(yù)算表(功能分類)
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 汕尾市城區(qū)對外貿(mào)易經(jīng)濟合作局概況
一、主要職責
(一) 對外貿(mào)易與招商引資服務(wù)工作,為城區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展和建設(shè)做好相關(guān)工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
汕尾市城區(qū)對外貿(mào)易經(jīng)濟合作局預(yù)算為本級預(yù)算。
內(nèi)設(shè)機構(gòu)情況:
按照部門預(yù)算編報要求,納入區(qū)對外貿(mào)易經(jīng)濟合作局2016年部門預(yù)算編報范圍的單位為本級單位,沒有下屬單位。
(一)汕尾市城區(qū)對外貿(mào)易經(jīng)濟合作局內(nèi)設(shè)機構(gòu):人事保衛(wèi)股、業(yè)務(wù)引進股、企業(yè)管理股。屬下單位:汕尾市城區(qū)對外加工裝配服務(wù)公司。
(二)本部門內(nèi)設(shè)三個股室、人員構(gòu)成情況:實有編制人數(shù)11人,在職人員9人、離休1人、退休5人。
第二部分 2016年部門預(yù)算表
具體公開表樣見附件。
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2016年本部門收入預(yù)算217.1萬元,比上年增加61.73萬元,增長39%,主要原因是工資和津貼增加;支出預(yù)算217.1萬元,比上年增加61.73萬元,增長39%,主要原因是工資和津貼增加。
本年度部門預(yù)算包括局本級預(yù)算和所屬單位在內(nèi)的匯總預(yù)算。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2016年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排0萬元,比上年增加/減少0萬元,增長/下降0%,主要原因是與上年保持不變。其中:因公出國(境)費0萬元,比上年增加/減少0萬元,增長/下降0%,主要原因是與上年保持不變;公務(wù)用車購置比上年增加/減少0萬元,增長/下降0%,公務(wù)用車運行費0萬元,比上年增加/減少0萬元,增長/下降0%,主要原因是與上年保持不變;公務(wù)接待費0萬元,比上年增加/減少0萬元,增長/下降0%,主要原因是與上年保持不變。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2016年,本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排178.55萬元,比上年增加176.39萬元,增長8166%,主要原因是科目調(diào)整。其中:辦公費2.16萬元,印刷費0萬元,郵電費0萬元,差旅費0萬元,會議費0萬元,福利費0萬元,日常維修費0萬元,專用材料及一般設(shè)備購置費0萬元,辦公用房水電費0萬元,辦公用房取暖費0萬元,辦公用房物業(yè)管理費0萬元,公務(wù)用車運行維護費0萬元,其他交通費用0萬元等。
四、政府采購情況
2016年本部門政府采購安排0萬元,其中:貨物類采購預(yù)算0萬元,工程類采購預(yù)算0萬元,服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日,本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為:0元。
六、 預(yù)算績效信息公開情況
今年無開展此項工作
第四部分 名詞解釋
(說明:本項為必須公開內(nèi)容,可解釋本部門預(yù)算特有的較為專業(yè)的名詞,或是財政預(yù)算編制方面名詞。)
一、財政撥款收入:本年度財政撥款收入252.2萬元。
二、上級補助收入:上級部門補助經(jīng)費3萬元、公積金管理中心10萬元、財政局撥入補助經(jīng)費2.5萬元、共15.5萬元。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:單位上年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.41萬元。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:本年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.11萬元。五、基本支出:為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出172.52萬元。
六、項目支出:在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出89.5萬元。
七、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位運行用于購買商品和服務(wù)的各項費用178.55萬元,包括工資、津貼補貼、辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及水電費等。
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2018-04-07 15:49
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