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目 錄
第一部分 汕尾市城區(qū)鳳山祖廟旅游區(qū)管理處概況
主要職責(zé)
機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年部門(mén)預(yù)算表
收支預(yù)算總表
收入預(yù)算總表
支出預(yù)算總表
財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(功能分類)
一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算表
政府性基金支出預(yù)算表(功能分類)
第三部分 2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職能:
1、管理旅游區(qū)各項(xiàng)日常工作,創(chuàng)造良好的旅游環(huán)境,確保景區(qū)的正常運(yùn)作;
2、承擔(dān)接待上級(jí)部門(mén)和各地參觀團(tuán)體、到訪人士的任務(wù);
3、協(xié)辦市、區(qū)各項(xiàng)相關(guān)大型活動(dòng)和媽祖文化廣場(chǎng)的日常管理、維護(hù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
汕尾市城區(qū)鳳山祖廟旅游區(qū)管理處,正科級(jí)事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)辦公室、保衛(wèi)股、接待股、文物股。從預(yù)算單位構(gòu)成看,鳳山祖廟旅游區(qū)管理處部門(mén)預(yù)算包括:本級(jí)預(yù)算,本單位無(wú)下屬單位。
三、部門(mén)人員構(gòu)成
人員編制12名,年末實(shí)有人數(shù)8名,退休人員5名,臨時(shí)雇用人員62人。
第二部分 2018年度鳳山祖廟旅游區(qū)管理處部門(mén)預(yù)算表
具體公開(kāi)表樣見(jiàn)附件:預(yù)算公開(kāi)表
第三部分 2018年度鳳山祖廟旅游區(qū)管理處預(yù)算情況說(shuō)明
部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況
1、收入預(yù)算說(shuō)明
2018年部門(mén)預(yù)算收入數(shù)為70.88萬(wàn)元,比2017年預(yù)算數(shù)增加62.02萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.5%。主要原因是在職人員及退休人員增加工資福利補(bǔ)貼。其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出11.37萬(wàn)元,比上年增長(zhǎng)17.5%;商品服務(wù)業(yè)等支出59.5萬(wàn)元,比上年增長(zhǎng)16%;政府性基金撥款0萬(wàn)元,與上年持平。
2、支出預(yù)算說(shuō)明
2018年部門(mén)預(yù)算支出數(shù)為70.88萬(wàn)元(工資福利支出54.7萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出4.8萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.37萬(wàn)元;其他資本性支出等支出0萬(wàn)元),比2017年預(yù)算數(shù)增加8.86萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.5%,主要原因是在職人員及退休人員增加工資福利補(bǔ)貼。其中:工資福利支出比上年增長(zhǎng)15%;商品和服務(wù)支出比上年增長(zhǎng)70%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增長(zhǎng)1%。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2018 年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排4萬(wàn)元,比2017年增加0萬(wàn)元,去上年持平。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算安排0萬(wàn)元,比2017年增加0萬(wàn)元,去上年持平。
2.公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算安排0萬(wàn)元,比2017年增加0萬(wàn)元,去上年持平。
3、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出4萬(wàn)元,比2017年增加0萬(wàn)元,去上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,比2017年增加0萬(wàn)元,與上年持平。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2018年,單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排4.8萬(wàn)元,比上年增加0.48萬(wàn)元,增加10%,主要原因是人均辦公費(fèi)用有所增加。其中:辦公費(fèi)0.6萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.36萬(wàn)元、水電費(fèi)0.6萬(wàn)元,維護(hù)費(fèi)1.92萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.24萬(wàn)元。
四、政府采購(gòu)情況
2018年本部門(mén)政府采購(gòu)安排0萬(wàn)元。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為3331.94萬(wàn)元,占資產(chǎn)總額的93.74%,主要包括媽祖文化廣場(chǎng)、汽車、辦公設(shè)備、視頻監(jiān)控系統(tǒng)等。其中一般公務(wù)用車1輛,單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
今年無(wú)開(kāi)展此項(xiàng)工作。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從市級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
十四、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi):指市本級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前,“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。
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2018-02-05 09:49
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